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一.进销存-进货
1.如何一次性生成多张同类单据的凭证?

如果要一次性生成序时薄中所有单据的凭证,可以通过“编辑”菜单中的“全选”(ctrl+A)按钮以选中所有单据,然后执行“生凭证”,则所有选中的单据都将执行生成凭证的操作。删除凭证的操作和生成凭证的操作一样,只是执行“删凭证”而已。删除凭证时并不删除单据,但删除单据则会将相关的凭证一起删除(前提是凭证和单据为审核、未过账)。


2.购货单中按F7输入供应商时可选择部门、职员等核算项目,好像在原来的版本不可以。

是的,因为基础资料做了修改,与标准版一致,可能这里没有控制,但不影响使用。


3.同一批存货入不同仓库

1、先做一张购货单,记着业务编号。2、同时生成外购收货单,选择仓库A,在实收数量处修改数量,输入本仓库实际收到的数量。3、在存货处进入新增外购收货单,输入业务编号,选择仓库B,输入实际收到的数量。这样就完成了同一批存货入不同仓库的输入。


4.进销存单据不能保存

这种问题多数是由于非法退出或删除单据不完整或保存单据不完整造成的。如果是删除或保存不完整,直接在库里将不完整的单据查出,删除干净即可。如果是非法退出造成,替换该种单据的单据头和单据体的表就可以


5.两张发票和一张暂估入库单如何核销

第一张发票和原暂估入库单核销后,软件里生成一张和原入库但数量金额一致的红字入库单和一张应收数量为发票数量、实收数量为原入库单数量的兰字入库单。将这张蓝字入库单的实收数量改为应收的数量,然后再对剩余的数量重新暂估,以便于和下一张发票核销


6.核销暂估后反核销,修改原来的购货单后,再核销时找不到原来的暂估入库单

暂估核销时,要求供应商和存货项目个数要完全匹配,才能找到原来的暂估单据


7.上年暂估资料本年无

将2001年中的暂估入库单据追加到2002年的账套中:在2001年的库中用生成表查询生成两张包含icvch和icvchentry表中暂估入库记录的表,将这两张表中的fperiod字段的值改成原值减12的值,然后将这两张表引入到2002年的库中,在将之用追加查询追加到icvch和icvchentry中。


8.结转成本时,材料成本差异的方向

如果购货时,实际单价大于计划,则结转后,差异在贷方,否则,差异在借方


9.本期货到票未到业务(暂估入库)处理步骤

1.货到时,做外购收货单。 2.月末时,做凭证 借:原材料 暂估价 贷:应付帐款 暂估价 3.以后月份发票到时,做购货单,核销上面的外购收货单,重新生成新的外购收货单,并重新生成凭证,系统会自动生成红字外购收货单和红字凭证,对1进行冲销。


10.本期货到票到业务处理步骤

做购货单和外购入库单并生成凭证


11.本期货未到票到业务处理步骤

一般不做处理,等货到再做处理

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